湘潭市公安局雨湖分局2024年部门预算公开说明
湘潭市公安局 xtga.xiangtan.gov.cn 发布时间:2024-01-30 10:22
湘潭市公安局雨湖分局2024年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
24、政府采购
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、掌握、处置辖区内危害国内安全的情况和案件。
2、辖区内刑事案件的侦查工作,预防违法犯罪。
3、实施辖区内治安管理。
4、管理辖区内常住人口和外来人口。
5、出入境管理有关事项和外事治安工作。
6、实施辖区内消防监督。
7、指导、监督、检查辖区内机关、企事业、文教单位的内部治安保卫工作。
8、实施警保卫工作,管理集会、游行、示威活动。
9、组织实施社会安全防范,参与社会治安综合治理等工作。
(二)机构设置
湘潭市公安局雨湖分局内设机构包括:工会;办公室、政工室、直属机关纪委第四纪检监察组、警保室、刑事科学技术室、禁毒委办公室6室;刑警、治安、禁毒、国保、网安、经侦、人口、反恐巡防、法制大队9队;雨湖、云塘、广场、昭潭、万楼、城正街、窑湾、先锋、长城、姜畲、楠竹山、鹤岭、和平、响水14个派出所;一中、白石、沙子岭、和平4个快警站。本单位共有编制人数505人,实有人数484人。
二、部门预算单位构成
湘潭市公安局雨湖分局只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含湘潭市公安局雨湖分局。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算11,773.34万元,其中:一般公共预算拨款11,086.44万元,(其中:纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,上级财政补助686.9万元,其他收入0万元。收入较去年增加1,311.58万元,主要原因是九华园区社会性事务移交和人员调整,较上年度预算增加人员56人和公务用车9辆。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算11,773.34万元,其中:公共安全支出11,773.34万元。支出较去年增加1,311.58万元,主要原因是九华园区社会性事务移交和人员调整,较上年度预算增加人员经费和公用经费的支出。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算11,773.34万元,其中:公共安全支出11,773.34万元,占100%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算10,194.86万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算1,578.48万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:行政运行支出971.48万元,主要用于民警节假日加班费、城市快警人员经费、校园整治、业务技术用房运行经费等方面;执法办案支出607万元,主要用于办案业务及业务装备等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费支出1,692.97万元,比上年预算增加194.04万元,增长12.95%,主要原因是九华园区社会性事务移交和人员调整,较上年度预算增加人员56人和公务用车9辆。
(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为274.7万元,其中,公务接待费0.3万元,公务用车购置及运行费274.4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费274.4万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加28.8万元,主要是九华园区社会性事务移交公务用车9辆。
(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元,我单位2024年度无会议费预算支出;培训费预算0万元,我单位2024年度无培训费预算支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。
(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额1274.7万元,其中,货物类采购预算688.1万元;工程类采购预算150万元;服务类采购预算436.6万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车83辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车76辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车6辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为11,773.34万元,其中,基本支出10,194.86万元,项目支出1,578.48万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。
第二部分 2024年部门预算表
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