湘潭市公安局交通警察支队2024年部门预算公开说明

湘潭市公安局 xtga.xiangtan.gov.cn 发布时间:2024-01-30 10:12

湘潭市公安局交通警察支队2024年部门预算公开说明

 

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

第一部分 2024年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、全市公安道路交通管理:道路交通秩序、交通事故处置鉴定、道路标志标牌、道路交通设施、道路交通管制等。

2、公安行政执法:机动车辆、驾驶人交通违法行为处罚与管理。

3、公安行政管理:车辆管理、驾驶人管理。

4、维护治安、打击犯罪、服务群众。

(二)机构设置

湘潭市公安局交通警察支队内设机构包括:湘潭市公安局交通警察支队内设机构包括:本部门共有编制人数386人,实有人数374人,内设16个机构,由办公室、指挥中心、人事科(工会)、警务督察大队、行财科、法制科、道路秩序和交通设施管理大队、车管科、驾管科、事故调处大队、特勤大队、科技科、道路交通安全宣传科、雨湖大队、岳塘大队、九华大队等16个机构构成。

二、部门预算单位构成

湘潭市公安局交通警察支队只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含湘潭市公安局交通警察支队。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算13,548万元,其中:一般公共预算拨款13,104.17万元,(其中:纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,上级财政补助443.83万元,其他收入0万元。收入较去年增加146.26万元,主要原因是将原本单列的城维经费纳入年初预算安排

(二)支出预算:2024年本部门支出预算13,548万元,其中:公共安全支出13,548万元。支出较去年增加146.26万元,主要原因是将原本单列的城维经费纳入年初预算安排

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算13,548万元,其中:公共安全支出13,548万元,占100%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算8,348.14万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算5,199.87万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:行政运行支出5,199.87万元,主要用于交通管理工本费及非税执收成本、公安业务专项经费、公安办案业务费、业务装备费、协警工作经费、警务站运行经费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费支出1,365.25万元,比上年预算减少34.92万元,下降2.49%,主要原因是在职人员数量减少

(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为243.45万元,其中,公务接待费2.65万元,公务用车购置及运行费240.8万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费240.8万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023持平。

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元,我单位2024年度无会议费预算支出;培训费预算0万元,我单位2024年度无培训费预算支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额6520元,其中,货物类采购预算2,310元;工程类采购预算560元;服务类采购预算3,650元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202312月底,本部门共有公务用车62辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车62辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备2台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为13,548万元,其中,基本支出8,348.14万元,项目支出5,199.87万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。

 

 

第二部分 2024年部门预算表

湘潭市公安局交警支队2024年绩效目标申报表.xlsx

湘潭市公安局交警支队2024年部门预算公开表.xlsx

 

 
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