湘潭市公安局交通警察支队2026年部门预算公开说明

湘潭市公安局 xtga.xiangtan.gov.cn 发布时间:2026-01-26 16:45

湘潭市公安局交通警察支队2026年部门预算公开说明 

  

 

第一部分 2026年部门预算说明 

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

(二)机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

(一)收入预算 

(二)支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

(一)基本支出 

(二)项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费 

(二)“三公”经费预算 

(三)一般性支出情况 

(四)政府采购情况 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 

(六)部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2026年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

24、政府采购 

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 

 

  

 

第一部分 2026年部门预算说明 

  

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

1、全市公安道路交通管理:道路交通秩序、交通事故处置鉴定、道路标志标牌、道路交通设施、道路交通管制等。 

2、公安行政执法:机动车辆、驾驶人交通违法行为处罚与管理。 

3、公安行政管理:车辆管理、驾驶人管理。 

4、维护治安、打击犯罪、服务群众。 

(二)机构设置 

湘潭市公安局交通警察支队内设机构包括:本部门共有编制人数386人,实有人数369人,内设16个机构,由办公室、指挥中心、人事科(工会)、警务督察大队、行财科、法制科、道路秩序和交通设施管理大队、车管科、驾管科、事故调处大队、特勤大队、科技科、道路交通安全宣传科、雨湖大队、岳塘大队、九华大队等16个机构构成。 

二、部门预算单位构成 

湘潭市公安局交通警察支队只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含湘潭市公安局交通警察支队。 

三、部门收支总体情况 

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算13,967.18万元,其中:一般公共预算拨款13,967.18万元,(其中:纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,其他收入0万元。收入较去年增加337.82万元,主要原因是人员经费增加。 

(二)支出预算:2026年本部门支出预算13,967.18万元,其中:公共安全支出13,967.18万元。支出较去年增加337.82万元,主要原因是人员支出增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算13,967.18万元,其中:公共安全支出13,967.18万元,占100%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2026年本部门基本支出预算9,027.18万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

(二)项目支出:2026年本部门项目支出预算4,940万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:行政运行支出4,940万元,主要用于业务工本费、执法办案停车场专项、公安业务专项、交通协警专项等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2026年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费:2026年本部门机关运行经费支出1,570.08万元,比上年预算减少27.28万元,下降1.71%,主要原因是人员减少,机关运行经费减少。 

(二)“三公”经费预算:2026年本部门“三公”经费预算数为194.8万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费191.8万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费191.8万元),因公出国(境)费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少75.2万元,主要是公务用车运行费减少以及按照规定进一步规范公务用餐,接待任务减少,公务接待费减少。。 

(三)一般性支出情况:2026年本部门会议费预算0万元,我单位2026年度无会议费预算支出;培训费预算15万元,拟召开公安晋衔、公安业务培训,人数200人,内容为按期警衔晋升培训,提升公安业务能力培训;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。 

(四)政府采购情况:2026年本部门政府采购预算总额3,078.47万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算3,078.47万元。 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2025年12月底,本部门共有公务用车62辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车62辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备2台,单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为13,967.18万元,其中,基本支出9,027.18万元,项目支出4,940万元,具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。 

 

 

第二部分 2026年部门预算表 

2026年湘潭市公安局交通警察支队部门预算公开表.xlsx

2026年湘潭市公安局交通警察支队部门整体支出绩效目标表.xls

 

 
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